info Empenho
Número
03060104/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 9.682,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,89 | 1.980,000000 | R$ 9.682,20 |
Total | R$ 9.682,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9321
Data: 22/07/2019
Valor: R$ 8.948,70
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 007 | Data Emissão: 22/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 8.948,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.948,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 40430 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A_AO5SD98SR3 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1830.0000 | R$ 4,89 | R$ 8.948,70 |
Total Geral: R$ 8.948,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 02/08/2019 | 02080018 | R$ 8.948,70 | |
Total | R$ 8.948,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080185 | R$ 733,50 |
Total | R$ 733,50 |