info Empenho
Número
03060098/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 7.562,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 8759, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. DOM WALFRIDO (LICEU). (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
114/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 272.246,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,48 | 1.380,000000 | R$ 7.562,40 |
Total | R$ 7.562,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9216 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 8759, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. DOM WALFRIDO (LICEU). (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 16/07/2019 | 1860 | R$ 6.576,00 | |
Total | R$ 6.576,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 8759, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. DOM WALFRIDO (LICEU). (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 26/07/2019 | 26070229 | R$ 6.576,00 | |
Total | R$ 6.576,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080183 | R$ 986,40 |
Total | R$ 986,40 |