info Empenho
Número
03060035/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
2019090101/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 138.942,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 2.000,000000 | R$ 2.000,00 |
Total | R$ 2.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10458
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 1.204,87
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
Número: 304130 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.204,87 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.204,87 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DA876-25617 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0086 | R$ 138.942,80 | R$ 1.204,87 |
Cód. Liquidação: 13887
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 732,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
Número: 326114 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 732,48 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 732,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 455F2-C3649 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0052 | R$ 138.942,80 | R$ 732,48 |
Cód. Liquidação: 14267
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 62,65
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
Número: 312416 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 62,65 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,65 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F0F80-D8670 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 138.942,80 | R$ 62,65 |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 25/10/2019 | 25100005 | R$ 62,65 | |
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 21/10/2019 | 21100002 | R$ 732,48 | |
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 06/09/2019 | 06090057 | R$ 1.204,87 | |
Total | R$ 2.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |