info Empenho
Número
03050052/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 1.852,08
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.626.776/0001-60
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
341/2018-SMS
Data Assinatura
17/12/2018
Vigência
17/12/2018 - 16/12/2019
Valor Total
R$ 26.184,38
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DETECTOR FETAL DE MESA | R$ 638,00 | 2,000000 | R$ 1.276,00 |
2 | COMADRE - EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 3,5L | R$ 107,27 | 4,000000 | R$ 429,08 |
3 | LANTERNA CLINICA LED DE ALTA DESEMPENHO CM ILUMINAÇÃO 2,2VMETAL LEVE DE ALTA QUALIDADE 2 PILHAS | R$ 21,00 | 7,000000 | R$ 147,00 |
Total | R$ 1.852,08 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6610 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/06/2019 | 10696 | R$ 1.852,08 | |
Total | R$ 1.852,08 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2019 | 17060028 | R$ 1.852,08 | |
Total | R$ 1.852,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |