info Empenho
Número
03050007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2021
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 01030003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Amortização de dívida | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
Total | R$ 45.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6909 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 01030003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/05/2021 | R$ 23.295,08 | ||
10308 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 01030003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/06/2021 | R$ 21.704,92 | ||
Total | R$ 45.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 01030003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/06/2021 | 10060178 | R$ 21.704,92 | |
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 01030003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/05/2021 | 10050009 | R$ 23.295,08 | |
Total | R$ 45.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |