info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03040646/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/04/2023
                Valor
                    R$ 6.769,05
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.412.147/0001-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22008-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        31/05/2022
                    Data Publicação
                        21/01/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 966.285,00
                    Valor Total
                        R$ 258.081,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0286/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        15/07/2022
                    Vigência
                        15/07/2022 - 14/07/2023
                    Valor Total
                        R$ 30.762,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | R$ 10,86 | 200,000000 | R$ 2.172,00 | 
| 2 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | R$ 16,13 | 285,000000 | R$ 4.597,05 | 
| Total | R$ 6.769,05 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7135
                                                            Data: 30/05/2023
                                                            Valor: R$ 6.769,05
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 18928 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 6.769,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.769,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230106888017 | Chave Acesso: 42230505412147000102550030000189281217345063 | Chave Verific: 42230505412147000102550030000189281217345063 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | SERINGA | 200.0000 | R$ 10,86 | R$ 2.172,00 | 
| 002 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | UNIDADE | 285.0000 | R$ 16,13 | R$ 4.597,05 | 
                                            Total Geral: R$ 6.769,05                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070027 | R$ 6.769,05 | |
| Total | R$ 6.769,05 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        