info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03040264/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/04/2023
                Valor
                    R$ 14.999,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.069.397/0001-01
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22002-SESEP
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/09/2022
                    Data Publicação
                        14/06/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 277.041,00
                    Valor Total
                        R$ 173.247,90
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        053/2022-SCSP
                    Data Assinatura
                        11/10/2022
                    Vigência
                        11/10/2022 - 11/10/2023
                    Valor Total
                        R$ 78.750,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 35,00 | 100,000000 | R$ 3.500,00 | 
| 2 | PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10). | R$ 16,00 | 1,000000 | R$ 16,00 | 
| 3 | SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA. | R$ 4,75 | 100,000000 | R$ 475,00 | 
| 4 | AREIA FINA. | R$ 37,00 | 164,000000 | R$ 6.068,00 | 
| 5 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. | R$ 23,20 | 200,000000 | R$ 4.640,00 | 
| 6 | SOLVENTE, DO TIPO THINNER. | R$ 300,00 | 1,000000 | R$ 300,00 | 
| Total | R$ 14.999,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4531
                                                            Data: 19/04/2023
                                                            Valor: R$ 14.999,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
                                                        | Número: 877 | Data Emissão: 19/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 14.999,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.999,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230026417242 | Chave Acesso: 23230402069397000101550010000008771010934579 | Chave Verific: 23230402069397000101550010000008771010934579 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA FINA. | METRO CUBICO | 164.0000 | R$ 37,00 | R$ 6.068,00 | 
| 002 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 100.0000 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 | 
| 003 | PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10). | QUILOGRAMA | 1.0000 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | 
| 004 | SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA. | SACO | 100.0000 | R$ 4,75 | R$ 475,00 | 
| 005 | SOLVENTE, DO TIPO THINNER. | GALAO | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 
| 006 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. | LATA | 200.0000 | R$ 23,20 | R$ 4.640,00 | 
                                            Total Geral: R$ 14.999,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP. | 09/05/2023 | 09050051 | R$ 14.999,00 | |
| Total | R$ 14.999,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        