info Empenho
Número
03040212/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 2.370,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0020/2023-SMS
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 06/02/2024
Valor Total
R$ 7.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | R$ 0,79 | 3.000,000000 | R$ 2.370,00 |
Total | R$ 2.370,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5876
Data: 08/05/2023
Valor: R$ 1.969,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2664 | Data Emissão: 05/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 1.969,47 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.969,47 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230030402948 | Chave Acesso: 23230513737194000154550010000026641000026728 | Chave Verific: 23230513737194000154550010000026641000026728 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | UNIDADE | 2493.0000 | R$ 0,79 | R$ 1.969,47 |
Cód. Liquidação: 4923
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 400,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2602 | Data Emissão: 19/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 400,53 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 400,53 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230026477307 | Chave Acesso: 23230413737194000154550010000026021000026101 | Chave Verific: 23230413737194000154550010000026021000026101 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | UNIDADE | 507.0000 | R$ 0,79 | R$ 400,53 |
Total Geral: R$ 2.370,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070032 | R$ 1.969,47 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060133 | R$ 400,53 | |
Total | R$ 2.370,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |