info Empenho
Número
03040208/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 5.427,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
24/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
assignment Contrato
Número
0393/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 16.080,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ACIDO URSODESOXICOLICO, 300 MG. | R$ 2,01 | 2.700,000000 | R$ 5.427,00 |
Total | R$ 5.427,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10500
Data: 10/07/2023
Valor: R$ 180,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 12806 | Data Emissão: 29/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 180,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
Nº do Protocolo de Autorização: 129230712215159 | Chave Acesso: 29230636191620000100550010000128061002302258 | Chave Verific: 29230636191620000100550010000128061002302258 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ACIDO URSODESOXICOLICO, 300 MG. | COMPRIMIDO | 90.0000 | R$ 2,01 | R$ 180,90 |
Cód. Liquidação: 9320
Data: 23/06/2023
Valor: R$ 603,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 11942 | Data Emissão: 09/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 603,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 603,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
Nº do Protocolo de Autorização: 129230412474657 | Chave Acesso: 29230636191620000100550010000119421002263179 | Chave Verific: 29230636191620000100550010000119421002263179 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ACIDO URSODESOXICOLICO, 300 MG. | COMPRIMIDO | 300.0000 | R$ 2,01 | R$ 603,00 |
Cód. Liquidação: 10501
Data: 10/07/2023
Valor: R$ 4.643,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 12437 | Data Emissão: 21/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 4.643,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.643,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
Nº do Protocolo de Autorização: 129231714634284 | Chave Acesso: 29230636191620000100550010000124371002287474 | Chave Verific: 29230636191620000100550010000124371002287474 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ACIDO URSODESOXICOLICO, 300 MG. | COMPRIMIDO | 2310.0000 | R$ 2,01 | R$ 4.643,10 |
Total Geral: R$ 5.427,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090100 | R$ 4.643,10 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090098 | R$ 180,90 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2023 | 10080006 | R$ 603,00 | |
Total | R$ 5.427,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |