info Empenho
Número
03040099/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 033100022017 REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 2OL, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | R$ 6,00 | 100,000000 | R$ 600,00 |
Total | R$ 600,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3295 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 033100022017 REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 2OL, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 03665 | R$ 600,00 | |
Total | R$ 600,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 033100022017 REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA DE 2OL, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2017 | 06070083 | R$ 600,00 | |
Total | R$ 600,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |