info Empenho
Número
03040082/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 963,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
021/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 10.749,68
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OLEO DE SOJA REFINADO | R$ 3,87 | 40,000000 | R$ 154,80 |
2 | TEMPERO COMPLETO | R$ 2,19 | 24,000000 | R$ 52,56 |
3 | COLORAU COM 100G | R$ 0,49 | 60,000000 | R$ 29,40 |
4 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | R$ 0,98 | 12,000000 | R$ 11,76 |
5 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | R$ 3,30 | 160,000000 | R$ 528,00 |
6 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,80 | 36,000000 | R$ 100,80 |
7 | DOCE DE GOIABA 600 G | R$ 2,65 | 20,000000 | R$ 53,00 |
8 | CALDO DE CARNE 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
9 | CALDO DE GALINHA 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
10 | SAL IODADO REFINADO | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
Total | R$ 963,62 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3068 | 18/04/2017 | 1370 | R$ 963,62 | ||
Total | R$ 963,62 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 04/08/2017 | 04080019 | R$ 963,62 | |
Total | R$ 963,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |