info Empenho
Número
03040053/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 414,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BROCA P/ METAL HSS-G 5/32 R$ 5,50 2,000000 R$ 11,00
2 BROCA P/ METAL HSS-G 1/8 R$ 5,50 2,000000 R$ 11,00
3 BROCA P/ METAL HSS-G 3/32 R$ 5,50 1,000000 R$ 5,50
4 BUCHA 08 P/FIXAÇÃO R$ 0,20 25,000000 R$ 5,00
5 PARAFUSO MAD ROSC.SOB 3,8X40MM R$ 0,10 200,000000 R$ 20,00
6 LAMINA DE SERRA R$ 6,00 6,000000 R$ 36,00
7 CADEADO E 35 R$ 19,00 1,000000 R$ 19,00
8 TESOURA PARA CERCA VIVA 12 7833308125 R$ 20,50 1,000000 R$ 20,50
9 OBTURADOR DE VARETA BRANCO R$ 47,70 1,000000 R$ 47,70
10 FECH 603/07 INOX G PERFIL MET R$ 40,00 2,000000 R$ 80,00
11 PARAFUSO FER CHATA RETA MAD ZINC 4,80 X 50 R$ 0,30 15,000000 R$ 4,50
12 PARAFUSO FER CHATA RETA MAD ZINC 5,5 65 R$ 0,40 10,000000 R$ 4,00
13 GRELHA ROAT QUAD CR. 15 X 15CM GRB16 R$ 18,30 1,000000 R$ 18,30
14 VARIOFECH NIQ P/ GAVETA 30MM 801-30 2117B R$ 12,00 5,000000 R$ 60,00
15 FECHADURA SOBREPO GAVETA 1861 32MM R$ 8,00 2,000000 R$ 16,00
16 BUCHA 07 PARA FIXAÇÃO R$ 0,07 200,000000 R$ 14,00
17 BROCA P/ MART SDS PLUS 08 X 160MM R$ 10,00 1,000000 R$ 10,00
18 BROCA P/ MART SDS PLUS 10 X 210MM R$ 13,00 1,000000 R$ 13,00
19 BROCA P/ MART SDS PLUS 12 X 160MM R$ 14,30 1,000000 R$ 14,30
20 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO 10MM C/PORCA R$ 4,65 1,000000 R$ 4,65
Total R$ 414,45

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 25/05/2017 25050038   R$ 414,45
Total R$ 414,45
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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