info Empenho
Número
03040003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2018
Valor
R$ 475,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE CAFE DESTINA AS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
007/2017-SDHAS
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 3.420,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 50,000000 | R$ 475,00 |
Total | R$ 475,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3834
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 475,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE CAFE DESTINA AS UNIDADES DA SEDHAS
Número: 1664 | Data Emissão: 17/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 475,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 475,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180022891137 | Chave Acesso: 23180401432182000132550000000016641000166407 | Chave Verific: 23-1804-01.432.182/0001-32-55-000-000.001.664-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 475,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPRA DE CAFE DESTINA AS UNIDADES DA SEDHAS | 30/04/2018 | 30040014 | R$ 475,00 | |
Total | R$ 475,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |