info Empenho
Número
03020465/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010233) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
Total | R$ 180.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2938
Data: 03/03/2025
Valor: R$ 141.329,37
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010233) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO
Número: 763851 | Data Emissão: 03/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 141.329,37 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 141.329,37 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 344U.6653.7255.0878699-T | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 141.329,37 | R$ 141.329,37 |
Total Geral: R$ 141.329,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010233) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | 31/03/2025 | 31030102 | R$ 141.329,37 | |
Total | R$ 141.329,37 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |