info Empenho
Número
03020148/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 7.134,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563,NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
119/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 256.845,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,17 | 1.380,000000 | R$ 7.134,60 |
Total | R$ 7.134,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2194 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563,NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 11/03/2020 | 131 | R$ 5.893,80 | |
Total | R$ 5.893,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563,NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 27/03/2020 | 27030099 | R$ 5.893,80 | |
Total | R$ 5.893,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060082 | R$ 1.240,80 |
Total | R$ 1.240,80 |