info Empenho
Número
03020101/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 10.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALUISIO PINTO/ESC. S. SABOIA/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. PROF. ARRUDA(MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
153/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 607.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,40 | 2.300,000000 | R$ 10.120,00 |
Total | R$ 10.120,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2325 | REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALUISIO PINTO/ESC. S. SABOIA/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. PROF. ARRUDA(MANHA/TARDE) PP010/2018. | 10/03/2020 | 49 | R$ 8.360,00 | |
Total | R$ 8.360,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALUISIO PINTO/ESC. S. SABOIA/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. PROF. ARRUDA(MANHA/TARDE) PP010/2018. | 27/03/2020 | 27030027 | R$ 8.360,00 | |
Total | R$ 8.360,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060133 | R$ 1.760,00 |
Total | R$ 1.760,00 |