info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03020037/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                          
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/02/2016
                Valor
                    R$ 70.350,36
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIKS EDUCAcaO
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE043/2014
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/05/2015
                    Data Publicação
                        22/12/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 6.916.798,00
                    Valor Total
                        R$ 4.684.617,07
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0432014-9
                    Data Assinatura
                        16/06/2015
                    Vigência
                        30/06/2015 - 30/06/2016
                    Valor Total
                        R$ 582.899,62
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,14 | 32.874,000000 | R$ 70.350,36 | 
| Total | R$ 70.350,36 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1878
                                                            Data: 25/02/2016
                                                            Valor: R$ 55.468,80
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 2588196 | Data Emissão: 25/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 55.468,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.468,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010815830 | Chave Acesso: 23160210483444000260550010025881960025881962 | Chave Verific: 23-1602-10.483.444/0002-60-55-001-002.588.196-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1879
                                                            Data: 25/02/2016
                                                            Valor: R$ 14.688,96
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 2587563 | Data Emissão: 25/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 14.688,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.688,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010772031 | Chave Acesso: 23160210483444000260550010025875630025875632 | Chave Verific: 23-1602-10.483.444/0002-60-55-001-002.587.563-002. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 70.157,76                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIKS EDUCAcaO | 06/05/2016 | 06050036 | R$ 70.157,76 | |
| Total | R$ 70.157,76 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120104 | R$ 192,60 | 
| Total | R$ 192,60 | ||
 
                        