info Empenho
Número
03010982/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 522,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 120,000000 | R$ 522,00 |
Total | R$ 522,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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1470 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 21/02/2022 | 105 | R$ 522,00 | |
Total | R$ 522,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 16/03/2022 | 16030002 | R$ 522,00 | |
Total | R$ 522,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |