info Empenho
Número
03010699/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Global
Data
03/01/2022
Valor
R$ 2.219,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 88,78 | 25,000000 | R$ 2.219,50 |
| Total | R$ 2.219,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 202
Data: 25/01/2022
Valor: R$ 799,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 799,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 799,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 201
Data: 31/01/2022
Valor: R$ 887,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 887,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 887,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1213
Data: 22/02/2022
Valor: R$ 88,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1403
Data: 25/02/2022
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1553
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 88,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1557
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.219,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 17/02/2022 | 17020016 | R$ 887,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 18/02/2022 | 18020029 | R$ 799,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 03/03/2022 | 03030057 | R$ 88,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 07/03/2022 | 07030045 | R$ 177,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 10/03/2022 | 10030102 | R$ 88,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 10/03/2022 | 10030103 | R$ 177,56 | |
| Total | R$ 2.219,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||