info Empenho
Número
03010677/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 140.000,00 | 1,000000 | R$ 140.000,00 |
| Total | R$ 140.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 916
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 134.383,47
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 134.383,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134.383,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10062
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 3.656,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.656,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.656,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 138.039,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL. | 31/01/2022 | 31010109 | R$ 134.383,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL. | 30/06/2022 | 30060290 | R$ 3.656,52 | |
| Total | R$ 138.039,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/08/2022 | 02080007 | R$ 1.960,01 |
| Total | R$ 1.960,01 | ||