info Empenho
Número
03010089/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
018/2021-AMA
Data Assinatura
17/06/2021
Vigência
17/06/2021 - 17/06/2023
Valor Total
R$ 83.127,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
Total | R$ 4.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5976
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 1.297,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
Número: 395056 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 1.297,34 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.297,34 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 170Y.8643.9296.3363999-Z | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.297,34 | R$ 1.297,34 |
Cód. Liquidação: 1535
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 50,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
Número: 363927 | Data Emissão: 01/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 50,03 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,03 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 100Y.9218.5491.5170799-Z | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50,03 | R$ 50,03 |
Cód. Liquidação: 3835
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 600,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
Número: 384650 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 600,37 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 600,37 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 139Q.1307.6019.8960899-Y | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 600,37 | R$ 600,37 |
Total Geral: R$ 1.947,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS. | 13/05/2022 | 13050049 | R$ 1.297,34 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS. | 13/04/2022 | 13040142 | R$ 600,37 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS. | 18/03/2022 | 18030055 | R$ 50,03 | |
Total | R$ 1.947,74 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2022 | 02050021 | R$ 2.052,26 |
Total | R$ 2.052,26 |