info Empenho
Número
03010006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
03/01/2024
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinado ao financeiro, ugp e direitos humanos. RECURSO PROPRIO. Contrato:049/2021licitação: AD064/21.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD064/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.000,00
Valor Total
R$ 108.000,00
assignment Contrato
Número
049/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 324.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 1.800,00 | 1,000000 | R$ 1.800,00 |
Total | R$ 1.800,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2153
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinado ao financeiro, ugp e direitos humanos. RECURSO PROPRIO. Contrato:049/2021licitação: AD064/21.
Número: 31836 | Data Emissão: 05/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 209559424 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Cód. Liquidação: 1040
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinado ao financeiro, ugp e direitos humanos. RECURSO PROPRIO. Contrato:049/2021licitação: AD064/21.
Número: 31645 | Data Emissão: 20/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 797864590 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Total Geral: R$ 1.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinado ao financeiro, ugp e direitos humanos. RECURSO PROPRIO. Contrato:049/2021licitação: AD064/21. | 21/03/2024 | 21030093 | R$ 900,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinado ao financeiro, ugp e direitos humanos. RECURSO PROPRIO. Contrato:049/2021licitação: AD064/21. | 06/03/2024 | 06030025 | R$ 900,00 | |
Total | R$ 1.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |