info Empenho
Número
02100517/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 78.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS.
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A REPASSE DA 56 ª MEDICAOCONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS BACIAS 11, 13, 16 E 17 DOS BAIRROS CENTRO E PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PT 222.721-01 E CP 3171201/2007.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.700.782/0001-71
library_books Licitação
Número
3171201/2007
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
09/04/2008
Data Publicação
17/12/2007
Valor Estimado
R$ 11.259.204,05
Valor Total
R$ 23.288.960,34
assignment Contrato
Número
31712012007
Data Assinatura
17/04/2008
Vigência
17/04/2008 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 12.602.531,17
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS DO CENTRO E DAS PEDRINHAS | R$ 11.259.204,05 | 0,000000 | R$ 78.000,00 |
Total | R$ 78.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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12820 | REF. A REPASSE DA 56 ª MEDICAOCONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS BACIAS 11, 13, 16 E 17 DOS BAIRROS CENTRO E PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PT 222.721-01 E CP 3171201/2007. | 06/11/2017 | 1485 | R$ 75.220,42 | |
Total | R$ 75.220,42 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A REPASSE DA 56 ª MEDICAOCONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS BACIAS 11, 13, 16 E 17 DOS BAIRROS CENTRO E PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PT 222.721-01 E CP 3171201/2007. | 10/11/2017 | 10110001 | R$ 75.220,42 | |
Total | R$ 75.220,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120134 | R$ 2.779,58 |
Total | R$ 2.779,58 |