info Empenho
Número
02100431/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 5.166,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXN 7042-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ERMIDA DE SAO JOSE/PE DA SERRA/LADEIRA DA MERUOCA/SITIO MARINA/DIVISA MUNICIPIO/ZE LEITEIRO/CACHOEIRO II (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-101
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 99.782,28
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14315
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 5.166,48
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXN 7042-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ERMIDA DE SAO JOSE/PE DA SERRA/LADEIRA DA MERUOCA/SITIO MARINA/DIVISA MUNICIPIO/ZE LEITEIRO/CACHOEIRO II (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
| Número: 283 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 5.166,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.166,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RDVQ3DZW | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.166,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.166,48 |
| Total | R$ 5.166,48 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXN 7042-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ERMIDA DE SAO JOSE/PE DA SERRA/LADEIRA DA MERUOCA/SITIO MARINA/DIVISA MUNICIPIO/ZE LEITEIRO/CACHOEIRO II (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO. | 12/01/2018 | 12010001 | R$ 5.166,48 |
| Total | R$ 5.166,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||