info Empenho
Número
02100255/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO D EMPENHO DE N°01090315 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONFORME O CONTRATO N°01-PP209/2013.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12950
Data: 03/11/2017
Valor: R$ 5.545,07
Descrição / Justificativa:
Número: 25890068 | Data Emissão: 03/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 5.545,07 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.545,07 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-025890068/082145464 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 14701
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 4.454,93
Descrição / Justificativa:
Número: 26265399 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 4.454,93 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.454,93 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55T00-026265399/708131243 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMPLEMENTO D EMPENHO DE N°01090315 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONFORME O CONTRATO N°01-PP209/2013. | 28/12/2017 | 28120047 | R$ 5.545,07 | |
Total | R$ 5.545,07 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 4.454,93 |
Total | R$ 4.454,93 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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O COMPLEMENTO D EMPENHO DE N°01090315 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONFORME O CONTRATO N°01-PP209/2013. | 19/01/2018 | 19010114 | R$ 4.454,93 |
Total | R$ 4.454,93 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |