info Empenho
Número
02100112/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 3.000,00 1,000000 R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16896
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 630,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Número: 565614 Data Emissão: 02/10/2023 Doc. Ref.: 202310 Valor Bruto: R$ 630,46
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 630,46
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 107Z.5652.8304.6517299-W Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 630,46 R$ 630,46
Cód. Liquidação: 16908
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 1.249,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Número: 575274 Data Emissão: 01/11/2023 Doc. Ref.: 202311 Valor Bruto: R$ 1.249,08
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.249,08
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 201R.6890.8228.0900999-Q Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 1.249,08 R$ 1.249,08
Cód. Liquidação: 18566
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 963,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Número: 584498 Data Emissão: 01/12/2023 Doc. Ref.: 202312 Valor Bruto: R$ 963,74
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 963,74
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 734Q.8109.8410.2858399-J Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 963,74 R$ 963,74
Cód. Liquidação: 18575
Data: 06/12/2023
Valor: R$ 156,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Número: 586194 Data Emissão: 06/12/2023 Doc. Ref.: 202312 Valor Bruto: R$ 156,72
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 156,72
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 185Z.3381.5407.8002399-U Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 156,72 R$ 156,72
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. 28/12/2023 28120201   R$ 156,72
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. 28/12/2023 28120199   R$ 963,74
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. 23/11/2023 23110098   R$ 630,46
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. 23/11/2023 23110100   R$ 1.249,08
Total R$ 3.000,00
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