info Empenho
Número
02100057/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11623
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 1.797,84
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.797,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.797,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13615
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 1.775,95
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.775,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.775,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15214
Data: 18/12/2017
Valor: R$ 1.426,21
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.426,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.426,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS. | 20/10/2017 | 20100200 | R$ 1.797,84 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS. | 01/12/2017 | 01120020 | R$ 1.775,95 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS MAIS. | 20/12/2017 | 20120221 | R$ 1.426,21 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||