info Empenho
Número
02090518/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02090146 REFERENTE A PREST. DE SERV. DE ADMIN, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REF A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
Total | R$ 1.500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15407
Data: 15/10/2024
Valor: R$ 1.460,46
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02090146 REFERENTE A PREST. DE SERV. DE ADMIN, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REF A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Número: 714808 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.460,46 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.460,46 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 167T.5038.9446.7178299-W | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.460,46 | R$ 1.460,46 |
Total Geral: R$ 1.460,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02090146 REFERENTE A PREST. DE SERV. DE ADMIN, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REF A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 24/10/2024 | 24100173 | R$ 1.460,46 | |
Total | R$ 1.460,46 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100528 | R$ 39,54 |
Total | R$ 39,54 |