info Empenho
Número
02090332/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 1.720,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 053/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE22060-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2023
Data Publicação
22/07/2022
Valor Estimado
R$ 340.773,00
Valor Total
R$ 118.262,00
assignment Contrato
Número
0053/2024-SMS
Data Assinatura
09/02/2024
Vigência
09/02/2024 - 08/02/2025
Valor Total
R$ 4.588,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | R$ 11,47 | 150,000000 | R$ 1.720,50 |
Total | R$ 1.720,50 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16079
Data: 21/10/2024
Valor: R$ 1.147,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 053/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 4943 | Data Emissão: 15/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.147,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.147,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240057095384 | Chave Acesso: 23241026383168000117550010000049431004866895 | Chave Verific: 23241026383168000117550010000049431004866895 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 11,47 | R$ 1.147,00 |
Cód. Liquidação: 14790
Data: 02/10/2024
Valor: R$ 573,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 053/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 4910 | Data Emissão: 25/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 573,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 573,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240049169861 | Chave Acesso: 23240926383168000117550010000049101004836731 | Chave Verific: 23240926383168000117550010000049101004836731 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 11,47 | R$ 573,50 |
Total Geral: R$ 1.720,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 053/2024 E PMS 2022-2025. | 28/10/2024 | 28100011 | R$ 1.147,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 053/2024 E PMS 2022-2025. | 21/10/2024 | 21100001 | R$ 573,50 | |
Total | R$ 1.720,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |