info Empenho
Número
02090329/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 33.345,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0340/2023-SMS
Data Assinatura
15/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 66.690,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | R$ 22,23 | 1.500,000000 | R$ 33.345,00 |
Total | R$ 33.345,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15261
Data: 09/10/2024
Valor: R$ 32.122,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 72269 | Data Emissão: 25/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 32.122,35 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.122,35 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126240090253556 | Chave Acesso: 26240903817043000152550010000722691173741308 | Chave Verific: 26240903817043000152550010000722691173741308 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | UNIDADE | 1445.0000 | R$ 22,23 | R$ 32.122,35 |
Total Geral: R$ 32.122,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 24/10/2024 | 24100268 | R$ 32.122,35 | |
Total | R$ 32.122,35 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 21/10/2024 | 21100007 | R$ 1.222,65 |
Total | R$ 1.222,65 |