info Empenho
Número
02090329/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 17.177,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D´ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/BAIRRO DO JUNCO/UVACCH.(MANHA/NOITE).PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,13 | 5.488,000000 | R$ 17.177,44 |
Total | R$ 17.177,44 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15114 | REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D´ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/BAIRRO DO JUNCO/UVACCH.(MANHA/NOITE).PP010/2018. | 28/10/2019 | 53 | R$ 15.950,48 | |
Total | R$ 15.950,48 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D´ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/BAIRRO DO JUNCO/UVACCH.(MANHA/NOITE).PP010/2018. | 26/11/2019 | 26110021 | R$ 15.950,48 | |
Total | R$ 15.950,48 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120172 | R$ 1.226,96 |
Total | R$ 1.226,96 |