info Empenho
Número
02090328/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 10.527,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/PAU D´ARQUINHO.(MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
167/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 647.483,91
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,29 | 1.990,000000 | R$ 10.527,10 |
Total | R$ 10.527,10 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15140 | REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/PAU D´ARQUINHO. (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 23/10/2019 | 532 | R$ 10.103,90 | |
Total | R$ 10.103,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/PAU D´ARQUINHO. (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 27/11/2019 | 27110020 | R$ 10.103,90 | |
Total | R$ 10.103,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120169 | R$ 423,20 |
Total | R$ 423,20 |