info Empenho
Número
02090307/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 8.172,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
134/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 715.988,16

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES R$ 3,29 2.484,000000 R$ 8.172,36
Total R$ 8.172,36

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15463
Data: 29/10/2019
Valor: R$ 7.817,04
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 77 Data Emissão: 29/10/2019 Doc. Ref.: 201910 Valor Bruto: R$ 7.817,04
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.817,04
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 13444 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: UG6A3KT2VVLE Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES UNIDADE 2376.0000 R$ 3,29 R$ 7.817,04
Total Geral: R$ 7.817,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 26/11/2019 26110040   R$ 7.817,04
Total R$ 7.817,04
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 02/12/2019 02120144 R$ 355,32
Total R$ 355,32
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