info Empenho
Número
02090254/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 10.451,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*73.593-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
152/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 501.657,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,55 | 2.944,000000 | R$ 10.451,20 |
Total | R$ 10.451,20 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14560
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 9.996,80
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Número: 134 | Data Emissão: 18/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 9.996,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.996,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 2816.0000 | R$ 3,55 | R$ 9.996,80 |
Total Geral: R$ 9.996,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110203 | R$ 9.996,80 | |
Total | R$ 9.996,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120038 | R$ 454,40 |
Total | R$ 454,40 |