info Empenho
Número
02090132/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 10.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. Ref: mês 08.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.900,00 | 1,000000 | R$ 10.900,00 |
Total | R$ 10.900,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13326 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. Ref: mês 08. | 11/09/2024 | R$ 10.879,55 | ||
Total | R$ 10.879,55 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. Ref: mês 08. | 13/09/2024 | 13090094 | R$ 10.879,55 | |
Total | R$ 10.879,55 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100318 | R$ 20,45 |
Total | R$ 20,45 |