info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02090105/2019
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/09/2019
                Valor
                    R$ 1.904,74
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0028/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE176/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/12/2018
                    Data Publicação
                        05/12/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.568.316,15
                    Valor Total
                        R$ 1.058.867,48
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0028/2019-SESEC
                    Data Assinatura
                        12/08/2019
                    Vigência
                        12/08/2019 - 11/08/2020
                    Valor Total
                        R$ 5.774,72
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 15,000000 | R$ 55,05 | 
| 2 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 5,000000 | R$ 13,70 | 
| 3 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | R$ 28,58 | 3,000000 | R$ 85,74 | 
| 4 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 3,000000 | R$ 78,36 | 
| 5 | TELA ODORIZADORA, PARA MICTORIO, FABRICADA EM PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,17 | 15,000000 | R$ 47,55 | 
| 6 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 5,000000 | R$ 19,30 | 
| 7 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | R$ 127,16 | 7,000000 | R$ 890,12 | 
| 8 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | R$ 53,95 | 3,000000 | R$ 161,85 | 
| 9 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 1,000000 | R$ 13,24 | 
| 10 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 3,000000 | R$ 23,97 | 
| 11 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 33,000000 | R$ 288,42 | 
| 12 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 11,000000 | R$ 12,98 | 
| 13 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 6,000000 | R$ 23,16 | 
| 14 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 2,000000 | R$ 27,58 | 
| 15 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 6,000000 | R$ 17,16 | 
| 16 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 10,000000 | R$ 37,80 | 
| 17 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 50,000000 | R$ 92,50 | 
| 18 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | R$ 5,42 | 3,000000 | R$ 16,26 | 
| Total | R$ 1.904,74 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14711
                                                            Data: 18/10/2019
                                                            Valor: R$ 1.904,74
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0028/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
                                                        | Número: 4875 | Data Emissão: 14/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.904,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.904,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190067139652 | Chave Acesso: 23191003562872000131550010000048751592864689 | Chave Verific: 23-1910-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.875-159. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,67 | R$ 55,05 | 
| 002 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 5.0000 | R$ 2,74 | R$ 13,70 | 
| 003 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | UNIDADE | 3.0000 | R$ 28,58 | R$ 85,74 | 
| 004 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | UNIDADE | 3.0000 | R$ 26,12 | R$ 78,36 | 
| 005 | TELA ODORIZADORA, PARA MICTORIO, FABRICADA EM PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,17 | R$ 47,55 | 
| 006 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 5.0000 | R$ 3,86 | R$ 19,30 | 
| 007 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | UNIDADE | 7.0000 | R$ 127,16 | R$ 890,12 | 
| 008 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | UNIDADE | 3.0000 | R$ 53,95 | R$ 161,85 | 
| 009 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,24 | R$ 13,24 | 
| 010 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | UNIDADE | 3.0000 | R$ 7,99 | R$ 23,97 | 
| 011 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 33.0000 | R$ 8,74 | R$ 288,42 | 
| 012 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | UNIDADE | 11.0000 | R$ 1,18 | R$ 12,98 | 
| 013 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | FRASCO | 6.0000 | R$ 3,86 | R$ 23,16 | 
| 014 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 2.0000 | R$ 13,79 | R$ 27,58 | 
| 015 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 6.0000 | R$ 2,86 | R$ 17,16 | 
| 016 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 10.0000 | R$ 3,78 | R$ 37,80 | 
| 017 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,85 | R$ 92,50 | 
| 018 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | UNIDADE | 3.0000 | R$ 5,42 | R$ 16,26 | 
                                            Total Geral: R$ 1.904,74                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0028/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. | 31/10/2019 | 31100047 | R$ 1.904,74 | |
| Total | R$ 1.904,74 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        