info Empenho
Número
02090085/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 10.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 213/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0213/2022-SMS
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 09/06/2023
Valor Total
R$ 53.460,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FENOBARBITAL, 100 MG. | R$ 0,18 | 60.000,000000 | R$ 10.800,00 |
Total | R$ 10.800,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19751
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 10.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 213/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 3417127 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 10.800,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.800,00 | |
Série NF: 10 | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135221368044891 | Chave Acesso: 35221044734671000151550100034171271315617354 | Chave Verific: 35221044734671000151550100034171271315617354 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FENOBARBITAL, 100 MG. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,18 | R$ 10.800,00 |
Total Geral: R$ 10.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 213/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 28100173 | R$ 10.800,00 | |
Total | R$ 10.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |