info Empenho
Número
02090073/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 8.262,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-2
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
18/08/2015 - 18/08/2016
Valor Total
R$ 60.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | R$ 28,32 | 100,000000 | R$ 2.832,00 |
2 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | R$ 108,60 | 50,000000 | R$ 5.430,00 |
Total | R$ 8.262,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16441
Data: 25/09/2015
Valor: R$ 5.430,00
Descrição / Justificativa:
Número: 0899 | Data Emissão: 25/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 5.430,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.430,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150052624454 | Chave Acesso: 23150906265510000177550000000008991201509253 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | UNIDADE | 50.0000 | R$ 108,60 | R$ 5.430,00 |
Cód. Liquidação: 19426
Data: 09/11/2015
Valor: R$ 2.832,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Número: 910 | Data Emissão: 09/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 2.832,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.832,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150061601565 | Chave Acesso: 23151106265510000177550000000009101201511099 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | UNIDADE | 100.0000 | R$ 28,32 | R$ 2.832,00 |
Total Geral: R$ 8.262,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 30/12/2015 | 30120089 | R$ 2.832,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 05/11/2015 | 05110164 | R$ 5.430,00 | |
Total | R$ 8.262,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |