info Empenho
Número
02090047/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 8.264,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,68 | 80,000000 | R$ 134,40 |
2 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 2,65 | 200,000000 | R$ 530,00 |
3 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | R$ 2,58 | 260,000000 | R$ 670,80 |
4 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,53 | 80,000000 | R$ 122,40 |
5 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 3,15 | 84,000000 | R$ 264,60 |
6 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 23,50 | 125,000000 | R$ 2.937,50 |
7 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 3,26 | 50,000000 | R$ 163,00 |
8 | BACIA PLASTICA 30 L | R$ 8,00 | 100,000000 | R$ 800,00 |
9 | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | R$ 14,40 | 100,000000 | R$ 1.440,00 |
10 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | R$ 7,01 | 114,000000 | R$ 799,14 |
11 | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | R$ 2,35 | 96,000000 | R$ 225,60 |
12 | RODO DUPLO 60CM | R$ 17,72 | 10,000000 | R$ 177,20 |
Total | R$ 8.264,64 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16898 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/10/2015 | 6735 | R$ 8.264,64 | |
Total | R$ 8.264,64 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2015 | 30100026 | R$ 8.264,64 | |
Total | R$ 8.264,64 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |