info Empenho
Número
02090047/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 8.264,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,68 | 80,000000 | R$ 134,40 |
2 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 2,65 | 200,000000 | R$ 530,00 |
3 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | R$ 2,58 | 260,000000 | R$ 670,80 |
4 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,53 | 80,000000 | R$ 122,40 |
5 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 3,15 | 84,000000 | R$ 264,60 |
6 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 23,50 | 125,000000 | R$ 2.937,50 |
7 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 3,26 | 50,000000 | R$ 163,00 |
8 | BACIA PLASTICA 30 L | R$ 8,00 | 100,000000 | R$ 800,00 |
9 | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | R$ 14,40 | 100,000000 | R$ 1.440,00 |
10 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | R$ 7,01 | 114,000000 | R$ 799,14 |
11 | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | R$ 2,35 | 96,000000 | R$ 225,60 |
12 | RODO DUPLO 60CM | R$ 17,72 | 10,000000 | R$ 177,20 |
Total | R$ 8.264,64 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16898
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 8.264,64
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 6735 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 8.264,64 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.264,64 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150054008219 | Chave Acesso: 23151012337358000193550010000067351000067350 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREGADOR DE ROUPAS | PACOTE | 80.0000 | R$ 1,68 | R$ 134,40 |
002 | BALDE PLASTICO 10L | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,65 | R$ 530,00 |
003 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | UNIDADE | 260.0000 | R$ 2,58 | R$ 670,80 |
004 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | UNIDADE | 80.0000 | R$ 1,53 | R$ 122,40 |
005 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | UNIDADE | 84.0000 | R$ 3,15 | R$ 264,60 |
006 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | UNIDADE | 125.0000 | R$ 23,50 | R$ 2.937,50 |
007 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,26 | R$ 163,00 |
008 | BACIA PLASTICA 30 L | UNIDADE | 100.0000 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
009 | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | UNIDADE | 100.0000 | R$ 14,40 | R$ 1.440,00 |
010 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | UNIDADE | 114.0000 | R$ 7,01 | R$ 799,14 |
011 | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | UNIDADE | 96.0000 | R$ 2,35 | R$ 225,60 |
012 | RODO DUPLO 60CM | UNIDADE | 10.0000 | R$ 17,72 | R$ 177,20 |
Total Geral: R$ 8.264,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2015 | 30100026 | R$ 8.264,64 | |
Total | R$ 8.264,64 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |