info Empenho
Número
02080091/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 22.916,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKY 3451-CE, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/DOM EXPEDITO/UFC/UVA/LICEU/JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-149
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 193.752,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 193.752,00 | 0,118300 | R$ 22.916,40 |
Total | R$ 22.916,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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12091 | EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKY 3451-CE, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/DOM EXPEDITO/UFC/UVA/LICEU/JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 24/09/2018 | 186 | R$ 16.848,00 | |
Total | R$ 16.848,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKY 3451-CE, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/DOM EXPEDITO/UFC/UVA/LICEU/JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 02/10/2018 | 02100014 | R$ 16.848,00 | |
Total | R$ 16.848,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100038 | R$ 6.068,40 |
Total | R$ 6.068,40 |