info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02080080/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/08/2021
                Valor
                    R$ 78.913,01
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos de Operações de Crédito
                Programa Atividade
                    APOIO A  GESTÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO - PRODESOL
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Normalização e Fiscalização
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        LI001/2019
                    Modalidade
                        Regras Próprias de Organismos Internacionais
                    Data Homologação
                        27/09/2019
                    Data Publicação
                        29/01/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 8.057.614,11
                    Valor Total
                        R$ 5.780.766,01
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0015/2019-SEUMA
                    Data Assinatura
                        25/11/2019
                    Vigência
                        29/11/2019 - 27/11/2024
                    Valor Total
                        R$ 7.838.503,24
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 78.913,01 | 1,000000 | R$ 78.913,01 | 
| Total | R$ 78.913,01 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14075
                                                            Data: 11/08/2021
                                                            Valor: R$ 39.456,51
                                                        Descrição / Justificativa: Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenh
                                                        | Número: 2021337 | Data Emissão: 11/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 39.456,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.456,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d93a1453 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.456,51 | R$ 39.456,51 | 
Cód. Liquidação: 14078
                                                            Data: 16/08/2021
                                                            Valor: R$ 39.456,50
                                                        Descrição / Justificativa: Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souz
                                                        | Número: 2021364 | Data Emissão: 16/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 39.456,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.456,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: a354fb68 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.456,50 | R$ 39.456,50 | 
                                            Total Geral: R$ 78.913,01                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 01/09/2021 | 01090021 | R$ 39.456,50 | |
| Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 01/09/2021 | 01090020 | R$ 39.456,51 | |
| Total | R$ 78.913,01 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||