info Empenho
Número
02080037/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 62,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 289/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0289/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 2.976,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. R$ 6,20 10,000000 R$ 62,00
Total R$ 62,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13975
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 62,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 289/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 5328 Data Emissão: 30/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 62,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 62,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 N° do CGF do Emitente: 1255 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220055796853 Chave Acesso: 23220805696303000104550010000053281581393229 Chave Verific: 23220805696303000104550010000053281581393229 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. UNIDADE 10.0000 R$ 6,20 R$ 62,00
Total Geral: R$ 62,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 289/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 29/12/2022 29120278   R$ 62,00
Total R$ 62,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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