info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02080037/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/08/2017
                Valor
                    R$ 219,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDRIA DESTA SECRETARIA.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP008/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        04/04/2017
                    Data Publicação
                        30/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.067.062,18
                    Valor Total
                        R$ 482.807,03
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        057/2017
                    Data Assinatura
                        25/05/2017
                    Vigência
                        09/05/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 162.391,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA BICOLOR - ESPECIFICACAO: BORRACHA BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. | R$ 0,41 | 100,000000 | R$ 41,00 | 
| 2 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - AZUL | R$ 2,76 | 30,000000 | R$ 82,80 | 
| 3 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | R$ 9,56 | 10,000000 | R$ 95,60 | 
| Total | R$ 219,40 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10679
                                                            Data: 08/09/2017
                                                            Valor: R$ 219,40
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 1892 | Data Emissão: 08/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 219,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 219,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170053493822 | Chave Acesso: 23170922864845000168550010000018921957105009 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 219,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDRIA DESTA SECRETARIA. | 21/11/2017 | 21110135 | R$ 219,40 | |
| Total | R$ 219,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        