info Empenho
Número
02080024/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 938,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE .
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
043/2022-SECJEL
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 08/07/2023
Valor Total
R$ 4.213,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. R$ 13,00 13,000000 R$ 169,00
2 LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. R$ 59,00 10,000000 R$ 590,00
3 BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. R$ 39,00 3,000000 R$ 117,00
4 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. R$ 1,70 37,000000 R$ 62,90
Total R$ 938,90

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12609
Data: 12/08/2022
Valor: R$ 938,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE .
Número: 7439 Data Emissão: 12/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 938,90
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 938,90
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 12/08/2022 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220051644819 Chave Acesso: 23220803562872000131550010000074391030486581 Chave Verific: 232208035628720131550010000074391030486581 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. UNIDADE 13.0000 R$ 13,00 R$ 169,00
002 LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. UNIDADE 10.0000 R$ 59,00 R$ 590,00
003 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. PACOTE 37.0000 R$ 1,70 R$ 62,90
004 BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. UNIDADE 3.0000 R$ 39,00 R$ 117,00
Total Geral: R$ 938,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE . 31/08/2022 31080027   R$ 938,90
Total R$ 938,90
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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