info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050697/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/05/2023
                Valor
                    R$ 149.600,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 313/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    14.595.725/0001-84
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22025-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/07/2022
                    Data Publicação
                        17/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 2.477.032,80
                    Valor Total
                        R$ 1.752.934,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0313/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        02/09/2022
                    Vigência
                        02/09/2022 - 01/09/2023
                    Valor Total
                        R$ 224.400,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,11 | 1.360.000,000000 | R$ 149.600,00 | 
| Total | R$ 149.600,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9405
                                                            Data: 03/07/2023
                                                            Valor: R$ 149.600,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 313/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 13468 | Data Emissão: 15/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 149.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230133747168 | Chave Acesso: 43230614595725000184550010000134681243291292 | Chave Verific: 43230614595725000184550010000134681243291292 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 1360000.0000 | R$ 0,11 | R$ 149.600,00 | 
                                            Total Geral: R$ 149.600,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 313/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/09/2023 | 04090082 | R$ 149.600,00 | |
| Total | R$ 149.600,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        