info Empenho
Número
02050674/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 280.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALÇADAS SITUADAS NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE22003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/04/2022
Data Publicação
16/02/2022
Valor Estimado
R$ 2.000.000,00
Valor Total
R$ 2.000.000,00
assignment Contrato
Número
33/2022-SEINFRA
Data Assinatura
19/04/2022
Vigência
19/04/2022 - 17/12/2023
Valor Total
R$ 2.666.666,66
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | R$ 280.000,00 | 1,000000 | R$ 280.000,00 |
Total | R$ 280.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7056
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 275.100,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALÇADAS SITUADAS NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA.
Número: 257 | Data Emissão: 29/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 275.100,43 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 275.100,43 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8y7agtx9mif6nqkeoj3cwhlvz5u | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 275.100,43 | R$ 275.100,43 |
Total Geral: R$ 275.100,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALÇADAS SITUADAS NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA. | 16/06/2023 | 16060025 | R$ 275.100,43 | |
Total | R$ 275.100,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100083 | R$ 4.899,57 |
Total | R$ 4.899,57 |