info Empenho
Número
02050576/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.470,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de verbas rescisórias de servidor(a) da Secult.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 1.470,00 1,000000 R$ 1.470,00
2 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 1.470,00 1,000000 R$ 1.470,00
Total R$ 1.470,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
6606 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de verbas rescisórias de servidor(a) da Secult. 19/05/2023   R$ 1.460,85
Total R$ 1.460,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de verbas rescisórias de servidor(a) da Secult. 31/05/2023 31050142   R$ 1.460,85
Total R$ 1.460,85
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 28/12/2023 28120037 R$ 9,15
Total R$ 9,15
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