info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050464/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/05/2022
                Valor
                    R$ 145.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA SITUADA NA AV. DRº GUARANY NOS TRECHOS (AV. PERICENTRAL , AV. DOM JOSÉ E AV. COMANDANTE MÁRIO CÉLIO ROCHA PONTE, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22003-SEINFRA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/04/2022
                    Data Publicação
                        16/02/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 2.000.000,00
                    Valor Total
                        R$ 2.000.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        33/2022-SEINFRA
                    Data Assinatura
                        19/04/2022
                    Vigência
                        19/04/2022 - 17/12/2023
                    Valor Total
                        R$ 2.666.666,66
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | R$ 145.000,00 | 1,000000 | R$ 145.000,00 | 
| Total | R$ 145.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8063
                                                            Data: 09/06/2022
                                                            Valor: R$ 142.823,03
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA SITUADA NA AV. DRº GUARANY NOS TRECHOS (AV. PERICENTRAL , AV. DOM JOSÉ E AV. COMANDANTE MÁRIO CÉLIO ROCHA PONTE, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA.
                                                        | Número: 110 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 142.823,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.823,03 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y4NHKX2S9 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 142.823,03 | R$ 142.823,03 | 
                                            Total Geral: R$ 142.823,03                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA SITUADA NA AV. DRº GUARANY NOS TRECHOS (AV. PERICENTRAL , AV. DOM JOSÉ E AV. COMANDANTE MÁRIO CÉLIO ROCHA PONTE, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA. | 24/06/2022 | 24060032 | R$ 142.823,03 | |
| Total | R$ 142.823,03 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110385 | R$ 2.176,97 | 
| Total | R$ 2.176,97 | ||
 
                        