info Empenho
Número
02050443/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 14.998,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22002-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
14/06/2022
Valor Estimado
R$ 277.041,00
Valor Total
R$ 173.247,90
assignment Contrato
Número
053/2022-SCSP
Data Assinatura
11/10/2022
Vigência
11/10/2022 - 11/10/2023
Valor Total
R$ 78.750,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. R$ 35,00 50,000000 R$ 1.750,00
2 SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA.  R$ 4,75 36,000000 R$ 171,00
3 AREIA FINA. R$ 37,00 17,000000 R$ 629,00
4 TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. R$ 23,20 420,000000 R$ 9.744,00
5 SOLVENTE, DO TIPO THINNER. R$ 300,00 9,000000 R$ 2.700,00
6 TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. R$ 0,50 8,000000 R$ 4,00
Total R$ 14.998,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6592
Data: 23/05/2023
Valor: R$ 14.998,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Número: 884 Data Emissão: 23/05/2023 Doc. Ref.: 202305 Valor Bruto: R$ 14.998,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.998,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2023 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230034853816 Chave Acesso: 23230502069397000101550010000008841010654086 Chave Verific: 23230502069397000101550010000008841010654086 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. UNIDADE 8.0000 R$ 0,50 R$ 4,00
002 AREIA FINA. METRO CUBICO 17.0000 R$ 37,00 R$ 629,00
003 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. SACO 50.0000 R$ 35,00 R$ 1.750,00
004 SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA.  SACO 36.0000 R$ 4,75 R$ 171,00
005 SOLVENTE, DO TIPO THINNER. GALAO 9.0000 R$ 300,00 R$ 2.700,00
006 TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. LATA 420.0000 R$ 23,20 R$ 9.744,00
Total Geral: R$ 14.998,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP. 01/06/2023 01060003   R$ 14.998,00
Total R$ 14.998,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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