info Empenho
Número
02050385/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
028/2022-SEDHAS
Data Assinatura
18/03/2022
Vigência
18/03/2022 - 18/03/2023
Valor Total
R$ 123.872,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10052
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 24.659,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Número: 1922798 | Data Emissão: 01/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 24.659,11 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.659,11 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 16762dcf | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24.659,11 | R$ 24.659,11 |
Cód. Liquidação: 11357
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 21.598,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Número: 1941216 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 21.598,62 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.598,62 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cef62193 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.598,62 | R$ 21.598,62 |
Cód. Liquidação: 13718
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 3.742,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Número: 01958664 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 3.742,27 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.742,27 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 301360e3 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.742,27 | R$ 3.742,27 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 22/09/2022 | 22090119 | R$ 3.742,27 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 05/08/2022 | 05080012 | R$ 21.598,62 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01040441 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 02/08/2022 | 02080047 | R$ 24.659,11 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |